Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 218 num.part. 35 del 25/02/2016
INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITĀ NATALIZIE 2015. - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 08/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUĖM IMPIANTI S.R.L. DI MILIS (OR). CIG: Z2A1772E46
Area Economica - Finanziaria
reg.gen. 217 num.part. 35 del 25/02/2016
Agevolazioni TARI 2014
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 215 num.part. 34 del 25/02/2016
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.
Area Amministrativa
reg.gen. 221 num.part. 33 del 25/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/157 DEL 03/02/2016 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/12/15 AL 31/12/15. CIG ZF9133A2A2
Area Amministrativa
reg.gen. 219 num.part. 32 del 25/02/2016
Liquidazione contributo all'Associazione di Volontariato Soccorso di Uta - Acquisto defibrillatori semiautomatici
Area Amministrativa
reg.gen. 214 num.part. 31 del 25/02/2016
Ricorso alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 07/07/2015 - Liquidazione fattura.
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 213 num.part. 76 del 24/02/2016
Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016.
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 212 num.part. 33 del 24/02/2016
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016. CIG: 3623217540
Area Economica - Finanziaria
reg.gen. 209 num.part. 33 del 24/02/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z3318AC6D1
Area Appalti e Contratti
reg.gen. 210 num.part. 19 del 24/02/2016
Abbonamento Annuale al quotidiano L'UNIONE SARDA (Anno 2016). IMPEGNO DI SPESA.
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 207 num.part. 75 del 23/02/2016
Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Liquidazione di spesa fatture n. 5/P3 e n. 5/CA del 31/01/2016 periodo Gennaio 2016.
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 205 num.part. 74 del 23/02/2016
COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile, cod. utente E1, presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Previsione di spesa - Anno 2016. Impegno di spesa I^ Bimestre 2016. Rettifica parziale determinazione n.147 del 09/02/2016. CIG. Z73187153F
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 203 num.part. 73 del 23/02/2016
COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Dicembre 2015. CIG. Z8713A7E52
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 204 num.part. 31 del 23/02/2016
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMENNA PER L'ANNO 2016.
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 202 num.part. 30 del 23/02/2016
ACQUISTO BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015 A FAVORE DELLA SOCIETĀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. C.I.G. ZB914423DF
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 200 num.part. 72 del 22/02/2016
Concessione Borse di studio a favore di studenti meritevoli, frequentanti la scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2014/2015. Approvazione graduatorie definitive - Liquidazione provvidenze economiche.
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 195 num.part. 70 del 19/02/2016
Pagamento canone RAI Anno 2016 per utilizzo di un apparecchio televisivo nel Centro di Aggregazione Sociale - Culturale Comunale. Impegno e liquidazione di spesa.
Area Economica - Finanziaria
reg.gen. 198 num.part. 30 del 19/02/2016
Liquidazione compenso Revisore Unico periodo 2015
Area Economica - Finanziaria
reg.gen. 196 num.part. 29 del 19/02/2016
AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA. COD. UNIVOCO O557KK. C.IG. Z3E189B44F
Area Attivita' Produttive
reg.gen. 197 num.part. 11 del 19/02/2016
Formazione personale su applicativi Halley. Liquidazione fattura a favore della ditta Halley Sardegna S.r.l. di Assemini.
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 194 num.part. 69 del 18/02/2016
L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1^ Luglio -31 Dicembre 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 9 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Dicembre 2015.
Area Amministrativa
reg.gen. 193 num.part. 30 del 18/02/2016
Liquidazione fornitura sollevatore mobile per disabili per la piscina alla Ditta Digi Project s.n.c. - CIG ZB217BB787
Area Tecnica Manutentiva
reg.gen. 192 num.part. 29 del 18/02/2016
SERVIZIO TRIMESTRALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORIDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. Liquidazione FATTURA N°1/PA DEL 09/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA AIR CLIMA DI CARBONI NICOLA DI UTA. CIG: Z21162E153
Area Socio - Assistenziale
reg.gen. 187 num.part. 68 del 17/02/2016
Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nel mese Dicembre 2015. CIG ZB41308D63
Area Amministrativa
reg.gen. 188 num.part. 29 del 17/02/2016
Servizio di gestione della Biblioteca Comunale del Comune di Uta - periodo DICEMBRE 2015 - Liquidazione fattura a favore della Societa' Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" - CIG: 60121528C6

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto